為進一步壓緊壓實審計整改責任,確保整改工作取得實效,5月16日,順義建投召開內部審計整改工作推進會。
會上,財務部、人力資源部、風控法務部、辦公室圍繞審計發現問題清單,詳細匯報了問題整改完成情況,以及下一步推進舉措。黨委書記、董事長宋學農強調,內部審計整改是提升公司管理水平、防范風險的重要舉措,要以此次整改為契機,持續鞏固整改成果,推動公司各項工作再上新臺階。
一是要建立健全長效管理機制,從制度層面堵塞漏洞、防范問題反彈;同時完善制度內容,緊密結合公司實際,增強制度針對性、可操作性,確保制度真正落地見效。二是要將制度執行作為管理紅線,在修訂完善各項制度的基礎上,將制度轉化為流程圖和表單,確保制度條款剛性落地。三是要加強對制度的學習培訓,多種形式組織干部職工學習相關制度,增強自覺遵守制度規定的意識,讓制度“內化于心、外化于行”,真正做到讓制度管人管事。四是要持續抓好未完成任務整改工作,按照既定時間節點有序推進,確保各項整改任務高質量完成,共同筑成服務企業高質量發展的堅強保障。